Contratos

Número processo - TCA Tipo Termo nº Espécie Descrição da espécie Modalidade da contratação Nº do certame Objeto ver
06516/026/14 Contrato

019/14

Aditamento

4º Termo - 4ª Prorrogação 

Não se Aplica 000/00

Prorrogação da vigência do contrato cujo objeto é o fornecimento individual de tv por assinatura via satélite.

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001324/2019-83 Contrato

024/19

Termo Inicial

Contrato nº 24/19 e aditivos.

Pregão Eletrônico 015/19

Contratação de empresa especializada para recuperação e pintura da fachada e áreas externas do edifício Anexo II do TCE-SP.

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3923/2019-31 Contrato

064/19

Termo Inicial

Contrato Inicial

Pregão Eletrônico 037/19

Fornecimento de monitores widescreen 21,5”, incluindo garantia/suporte de 12 meses na modalidade “on-site”.

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9975/2019-11 Contrato

106/19

Termo Inicial

Termo inicial

 

Pregão Eletrônico 055/19

Aquisição de estações de trabalho para design gráfico, de monitores widescreen, e de microcomputadores tipo All-in-One.

Item 02

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42686/026/15 Contrato

020/16

Aditamento

1º TERMO – 1ª PRORROGAÇÃO

Não se Aplica 000/00

Prorrogação do prazo de execução dos serviços no contrato cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial armada na Unidade Regional de São José dos Campos (UR-07), de 23/07/17 a 22/10/18.

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12904/026/17 Contrato

019/18

Termo Inicial

Inicial

Pregão Eletrônico 007/18

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de proteção contra incêndio dos prédios Sede e Anexos I e II

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07574/026/17 Contrato

086/17

Termo Inicial

Inicial

Pregão Eletrônico 061/17

Prestação de serviços de limpeza hospitalar na Diretoria de Saúde e Assistência Social – DASAS

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0008639/2024-19 Autorização de Compras

027/24

Termo Inicial

Aquisição de travas de segurança (cadeados) para notebooks

Dispensa 000/00

Item(ns)

Qtde.

Unidade

de Fornecimento

Discriminação

Valor Unitário

Valor Total

01

200

Unidade

Trava de Segurança para Notebook Go Tech com Chave AL-3600-1. Conforme Cotação: 406051 - STC

R$ 14,06

R$ 2.812,00

VALOR TOTAL DO(S) ITEM(NS):

R$ 2.812,00

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6579/2019-32 Autorização de Compras

041/19

Termo Inicial

-

Dispensa 000/00

Item

Qtde.

Unidade

Fornecimento

Discriminação

01

3

Galão de 3.6l

Tinta Coralit esmalte sintético preto 3,6L Seca Rápido

02

10

Galão de 3.6l

Tinta Coralit esmalte sintético Branca 3,6L Seca Rápido

03

3

Galão de 3.6l

Massa Corrida Coral 3,6L 6kg

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5495/2019-81 Contrato

047/19

Termo Inicial

Termo Inicial

Dispensa 000/00

Aquisição de 20 (vinte) licenças do Software Windows Office 365 Pro Plus.

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