Contratos

Número processo - TCA Tipo Termo nº Espécie Descrição da espécie Modalidade da contratação Nº do certame Objeto ver
0016301/2024-31 Autorização de Compras

071/24

Termo Inicial

Aquisição de medalhas e troféus para a 1ª Corrida do Servidor Público.

Dispensa 00000/00

 

Item(ns)

Qtde.

Unidade

de Fornecimento

Discriminação

Valor Unitário

Valor Total

01

1700

Unidade

Medalha da 1ª Corrida do Servidor Público; personalizada; medindo 70 mm x 70 mm (diâmetro) e 3 mm de espessura; confeccionada em zamac; com acabamento em cores; com fita personalizada sublimada ou gorgurão com 25 mm de largura e 80 cm de comprimento, no mínimo; conforme desenhos técnicos.

R$ 11,00

R$ 18.700,00

02

12

Unidade

Troféu da 1ª Corrida do Servidor Público: base em madeira mdf com aplicação de verniz (medidas aproximadas 15 cm de largura, 4 cm de altura e 5 cm de comprimento) e arte vazada em material zamac - liga metálica, três cores, dimensão 16 cm de altura, 12 cm de largura e 5 mm de espessura, com identificação na base (posição, distância e sexo do corredor). Doze unidades, sendo seis unidades para a categoria 5km (1º, 2º e 3º lugares masculinos e femininos) e seis unidades para a categoria 10 km (1º, 2º e 3º lugares masculinos e femininos); conforme desenhos técnicos.

R$ 45,00

R$ 540,00

03

12

Unidade

Troféu do Tribunal de Contas: base em madeira mdf com aplicação de verniz (medidas aproximadas 18 cm de largura, 4 cm de altura e 5 cm de comprimento, arte impressa em acrílico transparente, impressão UV, dimensão 16 cm de altura, 13 cm de largura e 6 mm de espessura; conforme desenhos técnicos.

R$ 70,00

R$ 840,00

04

01

Unidade

Molde personalizado troféu

R$450,00

R$ 450,00

05

01

Unidade

Frete

R$300,00

R$ 300,00

VALOR TOTAL DO(S) ITEM(NS):

R$ 20.830,00

 

 

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04602/026/17 Contrato

072/17

Aditamento

1º Termo de Apostilamento

Não se Aplica 000/00

De acordo com a Portaria CO n.º 01, de 05/02/2018, que altera a Portaria CO n.º 02, de 31/01/2017, o elemento de despesa previsto para o presente contrato fica sendo o seguinte: 33.90.88.90.

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0014539/2024-21 Autorização de Compras

054/24

Termo Inicial

-

Dispensa 00000/00

Item(ns)

Qtde.

Unidade de Fornecimento

Discriminação

01

01

Unidade

Serviço de suporte técnico Manutenção e substituição de até 3x discos de 1.8 TB SAS PN: X343-A

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09042/026/16 Contrato

079/18

Aditamento

1º TERMO DE ADITAMENTO – 1º ACRÉSCIMO – 1ª SUPRESSÃO – 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO nº 79/18

Não se Aplica 000/00

Acréscimo, supressão e prorrogação do prazo de execução dos serviços em 40 (quarenta) dias, de 28/02/19 a 08/04/19, do contrato cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a reforma da Diretoria de Materiais.

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22529/026/15 Contrato

004/18

Aditamento

4º TERMO - 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 63/15 

Não se Aplica 000/00

Prorrogação do prazo de execução do Contrato por mais 12 meses, de 04 de janeiro de 2019 a 03 de janeiro de 2020.

ver
0003187/2020-55 Contrato

056/20

Termo Inicial

Contrato nº 56/2020 e Aditivos.

Pregão Eletrônico 020/20

Prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial armada na Unidade Regional de São José do Rio Preto (UR-08).

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22529/026/15 Contrato

063/15

Aditamento

3º Termo de Aditamento - 2ª Prorrogação do Contrato n.º 63/15

Não se Aplica 000/00

Prorrogação do contrato de prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação nas plataformas JAVA,.NET e Android em regime de fábrica de software, de 04/01/2018 a 03/01/2019.

ver
22529/026/15 Contrato

063/15

Aditamento

2º Termo de Aditamento - 1ª Prorrogação

Não se Aplica 000/00

Prorrogação do prazo de prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação nas plataformas JAVA, .NET e Android em regime de fábrica de software, de 04/01/17 a 03/01/18

ver
22529/026/15 Contrato

063/15

Aditamento

1º Termo de Adidamento - 1ª Alteração

Não se Aplica 000/00

Prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação nas plataformas JAVA,.NET e Android em regime de fábrica de software.

Redução do preço unitário das horas técnicas, de R$ 592,00 para R$ 577,00

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4442/2019-43 Autorização de Compras

036/19

Termo Inicial

-

Dispensa 000/00

Item

Qtde.

Unidade

Discriminação

01

03

Unidade

COMPUTADOR LIVA ZE PLUS INTEL WINDOWS ULTRATOP

PROCESSADOR INTEL KABY LAKE

Intel® Core i3-7100U - Dual Core - 2.4Ghz

MEMÓRIA RAM; 4GB - DDR4; ARMAZENAMENTO; Disco padrão: 1 x 120GB SATA SSD

GRÁFICOS; Gráficos Intel® HD Graphics 620; 1 x HDMI; 1 x Mini; Display Port; REDE: 2 X 10/100/1000Mbps; Wi-Fi 802.11 ac /Bluetooth 4.0

CONECTIVIDADE: 3 conectores USB 3.0;1 conectores USB 3.0 tipo C

ÁUDIO: Áudio digital via interface HDMI; Conector para fone de ouvido/microfone no painel frontal.

FONTE: Adaptador 19V, 65W, 3.42A, bivolt automático.

RECURSOS ADICIONAIS: Suporte de montagem VESA – Acompanha suporte VESA

Compatível com o Windows 10; WINDOWS 10 PROFESSIONAL

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